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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053

Dados do Empenho
Número do empenho: 13464 Data de lançamento: 01/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DESTINADA PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5813/2017 EM ANEXO 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DESTINADA PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5813/2017 EM ANEXO 450,00
01/09/2017 LIQUIDAÇÃO NT 385 450,00
13/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13464/2017 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 441,00
13/10/2017 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13464/2017 9,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 13/10/2017 9,00 Lançada
TOTAL   9,00