Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMANUELA GASPARINI COSTA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13481 |
Data de lançamento: |
04/09/2017 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FERIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA No 368/2017 |
0,00 |
4.277,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2017 |
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA No 368/2017 |
4.277,96 |
|
|
04/09/2017 |
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA No 368/2017 |
|
4.277,96 |
|
08/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13481/2017
EMANUELA GASPARINI COSTA - 97252 |
|
|
4.277,96 |
TOTAL |
4.277,96 |
4.277,96 |
4.277,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.