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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAURA BUENO 03456921012

Dados do Empenho
Número do empenho: 13505 Data de lançamento: 04/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 5842/2017 EM ANEXO 0,00 349,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 5842/2017 EM ANEXO 349,36
04/09/2017 LIQUIDAÇÃO NT 016.395.774 349,36
18/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13505/2017 LAURA BUENO 03456921012 - 97727 349,36
TOTAL 349,36 349,36 349,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.