Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13528 |
Data de lançamento: |
04/09/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
FEIRA DO LIVRO/2017 |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM PASSAGEM ÁEREA DE ESCRITOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 5845/2017 EM ANEXO |
0,00 |
486,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2017 |
DESPESAS COM PASSAGEM ÁEREA DE ESCRITOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 5845/2017 EM ANEXO |
486,84 |
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04/09/2017 |
RECIBO |
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486,84 |
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28/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13528/2017
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 |
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486,84 |
TOTAL |
486,84 |
486,84 |
486,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.