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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13539 Data de lançamento: 05/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE LINK DE INTERNET PARA TRANSMISSÃO DE JOGOS NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5853/2017 EM ANEXO 0,00 629,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE LINK DE INTERNET PARA TRANSMISSÃO DE JOGOS NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5853/2017 EM ANEXO 629,00
05/09/2017 LIQUIDAÇÃO NT 043 629,00
16/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13539/2017 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 629,00
TOTAL 629,00 629,00 629,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.