DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇO NO REPAROS DE ESTRADAS NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5896/2017 EM ANEXO
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1.098,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇO NO REPAROS DE ESTRADAS NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5896/2017 EM ANEXO
1.098,72
05/09/2017
LIQUIDAÇÃO NT 016.414.381
1.098,72
14/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13672/2017
RESTAURANTE SERRANO LTDA. - 53623
1.098,72
TOTAL
1.098,72
1.098,72
1.098,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.