DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA E,TRÊS PASSOS NO DIA 06 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA E,TRÊS PASSOS NO DIA 06 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,00
13/01/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA E,TRÊS PASSOS NO DIA 06 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,00
18/01/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2017
NEUDI ROCO FRAPORTTI - 90461
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.