Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13722 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DEM BULK INK DE IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE ORDEM DE COMPRA No 5919/2017 EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DEM BULK INK DE IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE ORDEM DE COMPRA No 5919/2017 EM ANEXO |
50,00 |
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06/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2858 |
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50,00 |
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13/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13722/2017
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.