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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AMAURI DOS SANTOS DALL PASS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13769 Data de lançamento: 06/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.09.2017 EM CURSO SOBRE SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0,00 378,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2017 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.09.2017 EM CURSO SOBRE SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 378,91
06/09/2017 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.09.2017 EM CURSO SOBRE SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 378,91
11/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13769/2017 AMAURI DOS SANTOS DALL PASS - 94049 378,91
TOTAL 378,91 378,91 378,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.