Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13778 |
Data de lançamento: |
08/09/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14,15 SETEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. |
0,00 |
947,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2017 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14,15 SETEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. |
947,27 |
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08/09/2017 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14,15 SETEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. |
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947,27 |
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12/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13778/2017
KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI - 96972 |
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947,27 |
TOTAL |
947,27 |
947,27 |
947,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.