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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13813 Data de lançamento: 11/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS PLACAS ITN-3895 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5949/2017 EM ANEXO 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS PLACAS ITN-3895 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5949/2017 EM ANEXO 420,00
11/09/2017 LIQUIDAÇÃO NT 3934 420,00
03/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13813/2017 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 405,30
03/10/2017 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13813/2017 14,70
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 03/10/2017 14,70 Lançada
TOTAL   14,70