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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13873 Data de lançamento: 12/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 11.09.2017 NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA CURSOS NA EMATER CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 137,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2017 1/5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 11.09.2017 NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA CURSOS NA EMATER CFE COMPROVANTES EM ANEXO 137,78
12/09/2017 1/5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 11.09.2017 NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA CURSOS NA EMATER CFE COMPROVANTES EM ANEXO 137,78
14/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13873/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 137,78
TOTAL 137,78 137,78 137,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.