Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13920 |
Data de lançamento: |
12/09/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA DEST.P/AUTOCLAVE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5984/2017 EM ANEXO |
0,00 |
172,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA DEST.P/AUTOCLAVE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5984/2017 EM ANEXO |
172,80 |
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12/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 45400 |
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172,80 |
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18/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13920/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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172,80 |
TOTAL |
172,80 |
172,80 |
172,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.