Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13935 |
Data de lançamento: |
12/09/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CENTRAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6055/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.171,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CENTRAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6055/2017 EM ANEXO |
1.171,98 |
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12/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 4191 |
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1.171,98 |
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18/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13935/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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1.171,98 |
TOTAL |
1.171,98 |
1.171,98 |
1.171,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.