MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS RFEFERENTE Á ART No 9274614 EMITIDA PELO TÉCNICO ENG.SÉRGIO ANTÔNIO GRASSI,DEVIDO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTONIO BOSCARDIN E TENENTE PORTELA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
81,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2017
DESPESAS RFEFERENTE Á ART No 9274614 EMITIDA PELO TÉCNICO ENG.SÉRGIO ANTÔNIO GRASSI,DEVIDO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTONIO BOSCARDIN E TENENTE PORTELA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
81,53
13/09/2017
DESPESAS RFEFERENTE Á ART No 9274614 EMITIDA PELO TÉCNICO ENG.SÉRGIO ANTÔNIO GRASSI,DEVIDO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTONIO BOSCARDIN E TENENTE PORTELA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
81,53
14/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13975/2017
CREA-RS - 528
81,53
TOTAL
81,53
81,53
81,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.