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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13994 Data de lançamento: 13/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 100 CADERNETAS DESTINADAS PARA VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 6039/2017 EM ANEXO 0,00 295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 100 CADERNETAS DESTINADAS PARA VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 6039/2017 EM ANEXO 295,00
13/09/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1794 295,00
13/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13994/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 256,12
13/10/2017 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13994/2017 38,88
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 13/10/2017 38,88 Lançada
TOTAL   38,88