Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14189 |
Data de lançamento: |
19/09/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 15.09.2017 NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA EMATER. |
0,00 |
137,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2017 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 15.09.2017 NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA EMATER. |
137,78 |
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19/09/2017 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 15.09.2017 NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA EMATER. |
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137,78 |
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19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14189/2017
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
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137,78 |
TOTAL |
137,78 |
137,78 |
137,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.