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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14241 Data de lançamento: 19/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.000 FOLDERS DA DIVULGAÇÃO DA 35a FEIRA DO LIVRO CFE ORDEM DE COMPRA No 6202/2017 EM ANEXO 0,00 610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.000 FOLDERS DA DIVULGAÇÃO DA 35a FEIRA DO LIVRO CFE ORDEM DE COMPRA No 6202/2017 EM ANEXO 610,00
19/09/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1822 610,00
13/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14241/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 610,00
TOTAL 610,00 610,00 610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.