Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2017 |
44.023,11 |
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25/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 09/2017 |
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44.023,11 |
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25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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102,27 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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128,63 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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191,30 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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599,53 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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602,05 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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696,42 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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1.107,75 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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1.456,55 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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2.361,64 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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2.373,48 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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2.397,69 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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4.254,08 |
27/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14394/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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27.751,72 |
TOTAL |
44.023,11 |
44.023,11 |
44.023,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.