Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2017 |
32.270,44 |
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25/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 09/2017 |
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32.270,44 |
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25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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49,95 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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173,33 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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210,43 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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247,98 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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313,19 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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517,34 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SB, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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601,85 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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1.321,49 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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1.497,59 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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2.554,81 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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3.872,45 |
25/09/2017 |
AJUSTE DE RECURSOS VINCULADOS |
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-14.730,44 |
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25/09/2017 |
AJUSTE DE RECURSOS VINCULADOS |
-14.730,44 |
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27/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14474/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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6.179,59 |
TOTAL |
17.540,00 |
17.540,00 |
17.540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.