Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2017 |
39.682,56 |
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25/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 09/2017 |
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39.682,56 |
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25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - FERNANDO BINOTTO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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200,00 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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334,80 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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396,80 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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612,16 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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794,25 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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1.013,60 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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1.364,00 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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1.708,65 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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1.854,20 |
25/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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3.174,40 |
25/09/2017 |
AJUSTE DE RECURSOS VINCULADOS |
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-7.152,56 |
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25/09/2017 |
AJUSTE DE RECURSOS VINCULADOS |
-7.152,56 |
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27/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14482/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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21.077,14 |
TOTAL |
32.530,00 |
32.530,00 |
32.530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.