Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1463 |
Data de lançamento: |
09/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 16/2017/PREGÃO PRESENCIAL No 09/2017 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
158,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2017 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 16/2017/PREGÃO PRESENCIAL No 09/2017 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
158,40 |
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09/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 6168 |
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158,40 |
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06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2017
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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158,40 |
TOTAL |
158,40 |
158,40 |
158,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.