Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14961 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 6442/2017 EM ANEXO |
0,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2017 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 6442/2017 EM ANEXO |
276,00 |
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02/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 016.689.954 |
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276,00 |
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19/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14961/2017
JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 |
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276,00 |
TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.