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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15078 Data de lançamento: 03/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DO NOVO SISTEMA DE REGISTRO MERCANTIL 0,00 758,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2017 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DO NOVO SISTEMA DE REGISTRO MERCANTIL 758,00
03/10/2017 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DO NOVO SISTEMA DE REGISTRO MERCANTIL 758,00
06/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15078/2017 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 758,00
TOTAL 758,00 758,00 758,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.