Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15247 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DESTINADAS PARA CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6583/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DESTINADAS PARA CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6583/2017 EM ANEXO |
1.020,00 |
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04/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 016.725.199 |
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1.020,00 |
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13/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15247/2017
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 85191 |
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1.020,00 |
TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.