Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15503 |
Data de lançamento: |
09/10/2017 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS VIAGENS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO No 10618 DE 18.07.2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 52/2017 |
0,00 |
103,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2017 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO No 10618 DE 18.07.2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 52/2017 |
103,65 |
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09/10/2017 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO No 10618 DE 18.07.2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA O CUSTEIO DE DESPEAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 52/2017 |
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103,65 |
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19/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15503/2017
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90505 |
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103,65 |
TOTAL |
103,65 |
103,65 |
103,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.