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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho
Número do empenho: 15505 Data de lançamento: 09/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2017 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 27,00
09/10/2017 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 27,00
11/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15505/2017 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 27,00
TOTAL 27,00 27,00 27,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.