MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
27,00
09/10/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
27,00
11/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15505/2017
DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050
27,00
TOTAL
27,00
27,00
27,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.