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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15639 Data de lançamento: 13/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO DE 37MT2 DA ESTRADA QUE DA ACESSO A RUA FLORES DA CUNHA BAIRRO IPIRANGA CFE ORDEM DE COMPRA No 6790/2017 EM ANEXO 0,00 592,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO DE 37MT2 DA ESTRADA QUE DA ACESSO A RUA FLORES DA CUNHA BAIRRO IPIRANGA CFE ORDEM DE COMPRA No 6790/2017 EM ANEXO 592,00
13/10/2017 LIQUIDAÇÃO NT 075 592,00
27/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15639/2017 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 515,04
27/10/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15639/2017 11,84
27/10/2017 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15639/2017 65,12
TOTAL 592,00 592,00 592,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 27/10/2017 11,84 Lançada
INSS - LIVRE 27/10/2017 65,12 Lançada
TOTAL   76,96