MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14 DE SETEMBRO/2017 PARTICIPAR DAS OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14 DE SETEMBRO/2017 PARTICIPAR DAS OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
50,00
16/10/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14 DE SETEMBRO/2017 PARTICIPAR DAS OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
50,00
19/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15660/2017
FABIO JULIANO VANZIN - 53381
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.