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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15681 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 150,00
16/10/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 150,00
19/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15681/2017 VALDEMIR DE AVILA - 84175 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.