MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 13 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO E OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS PARA RETORNO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
267,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 13 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO E OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS PARA RETORNO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
267,00
16/10/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 13 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO E OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS PARA RETORNO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
267,00
19/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15701/2017
JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747
267,00
TOTAL
267,00
267,00
267,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.