MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO CONCEITO A IMPLANTAÇÃO.
0,00
758,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2017
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO CONCEITO A IMPLANTAÇÃO.
758,00
16/10/2017
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO CONCEITO A IMPLANTAÇÃO.
758,00
18/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15761/2017
FABIO JULIANO VANZIN - 53381
758,00
TOTAL
758,00
758,00
758,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.