| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M |
| Número do empenho: | 15772 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 85 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 276/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS | 39.271,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 276/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS | 39.271,70 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SAUDE; MARTA H C ROANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 000.005.292 | 36.474,50 | ||
| 16/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15772/2017 - REF. NF 000.005.292/2017 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI - 97841 | 36.474,50 | ||
| 28/12/2017 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO TERMINO DO PRAZO DO CONTRATO,CFE OFICIO Nº 1390/2017 | -2.797,20 | ||
| TOTAL | 36.474,50 | 36.474,50 | 36.474,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||