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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15776 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 85 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 271/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS 0,00 16.922,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 271/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS 16.922,70
01/11/2017 LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 000.042.539 8.720,87
01/11/2017 LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 000.042.541 910,90
08/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15776/2017 - REF. NFS 000.042.539-000.042.541/2017 LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459 9.631,77
13/11/2017 LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA MUNICIPAL DA SUADE CFE NF 000.042.701 6.789,72
17/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15776/2017 - REF. NF Nº 000.042.701/2017 LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459 6.789,72
06/12/2017 ESTORNADO PARTE DO SALDO CFE MEMORANDO Nº 65/2017. -299,61
14/12/2017 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 000.043.151 201,60
27/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15776/2017 - REF.NF Nº 000.043.151/2017 LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459 201,60
TOTAL 16.623,09 16.623,09 16.623,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.