Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 271/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS |
16.922,70 |
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01/11/2017 |
LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 000.042.539 |
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8.720,87 |
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01/11/2017 |
LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 000.042.541 |
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910,90 |
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08/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15776/2017 - REF. NFS 000.042.539-000.042.541/2017
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459
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9.631,77 |
13/11/2017 |
LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA MUNICIPAL DA SUADE CFE NF 000.042.701 |
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6.789,72 |
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17/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15776/2017 - REF. NF Nº 000.042.701/2017
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459
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6.789,72 |
06/12/2017 |
ESTORNADO PARTE DO SALDO CFE MEMORANDO Nº 65/2017. |
-299,61 |
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14/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 000.043.151 |
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201,60 |
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27/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15776/2017 - REF.NF Nº 000.043.151/2017
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459
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201,60 |
TOTAL |
16.623,09 |
16.623,09 |
16.623,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.