Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15785 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTA DE ENERGIAELÉTRICA DA CATEDRAL FREDERICO EM LUZ REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 |
0,00 |
70,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2017 |
CONTA DE ENERGIAELÉTRICA DA CATEDRAL FREDERICO EM LUZ REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 |
70,56 |
|
|
16/10/2017 |
CONTA DE ENERGIAELÉTRICA DA CATEDRAL FREDERICO EM LUZ REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 |
|
70,56 |
|
06/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15785/2017
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
|
70,56 |
TOTAL |
70,56 |
70,56 |
70,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.