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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1581 Data de lançamento: 13/02/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 14 Á 17 FEVEREIRO/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 0,00 2.177,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2017 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 14 Á 17 FEVEREIRO/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 2.177,00
13/02/2017 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 14 Á 17 FEVEREIRO/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 2.177,00
14/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2017 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 2.177,00
TOTAL 2.177,00 2.177,00 2.177,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.