Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1581 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 14 Á 17 FEVEREIRO/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.177,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2017 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 14 Á 17 FEVEREIRO/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2.177,00 |
|
|
13/02/2017 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 14 Á 17 FEVEREIRO/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
|
2.177,00 |
|
14/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2017
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 |
|
|
2.177,00 |
TOTAL |
2.177,00 |
2.177,00 |
2.177,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.