PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2017 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
244,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2017
REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2017 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM CFE COMPROVANTE EM ANEXO
244,10
18/10/2017
REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2017 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM CFE COMPROVANTE EM ANEXO
244,10
27/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15863/2017
REGINA CELIA BINOTTO SCAPIN - 88348.
244,10
TOTAL
244,10
244,10
244,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.