Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15999 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
105 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ALEGORIAS E DECORAÇÃO PARA O EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL No 105/2017 |
0,00 |
1.540,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ALEGORIAS E DECORAÇÃO PARA O EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL No 105/2017 |
1.540,50 |
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13/11/2017 |
LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF 000008835 |
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1.540,50 |
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20/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15999/2017
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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1.540,50 |
TOTAL |
1.540,50 |
1.540,50 |
1.540,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.