Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16001 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
105 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ALEGORIAS E DECORAÇÃO PARA O EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL No 105/2017 |
0,00 |
14.069,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ALEGORIAS E DECORAÇÃO PARA O EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL No 105/2017 |
14.069,00 |
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03/11/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO RICARDO DONIN DE LIMA SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF 000.001.104 |
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14.069,00 |
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09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16001/2017
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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14.069,00 |
TOTAL |
14.069,00 |
14.069,00 |
14.069,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.