Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16028 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TINTAS E,THINER DESTINADAS PARTA PINTURAS DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 26/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
0,00 |
5.309,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE TINTAS E,THINER DESTINADAS PARTA PINTURAS DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 26/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
5.309,20 |
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03/11/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS LIQUIDADO POR PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO NF 000727 |
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5.309,20 |
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06/11/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.16028/2017 |
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-5.309,20 |
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06/11/2017 |
JA EMPENHADO |
-5.309,20 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.