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Última atualização realizada em 18/01/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16134 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2017 2.770,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2017 2.770,45
23/10/2017 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2017 2.770,45
26/10/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16134/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 2.770,45
TOTAL 2.770,45 2.770,45 2.770,45
SALDO A PAGAR 0,00