Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
16167 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2017 |
0,00 |
6.187,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2017 |
6.187,87 |
|
|
23/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2017 |
|
6.187,87 |
|
23/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SECRE.COORD.PLANEJAM |
|
|
608,44 |
23/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SECRE.COORD.PLANEJAM |
|
|
664,98 |
26/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16167/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
4.914,45 |
TOTAL |
6.187,87 |
6.187,87 |
6.187,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
23/10/2017 |
608,44 |
|
Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
23/10/2017 |
664,98 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1.273,42 |
|
|