Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16275 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2017 |
0,00 |
6.187,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2017 |
6.187,87 |
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23/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2017 |
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6.187,87 |
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23/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ. |
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608,44 |
23/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ. |
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664,98 |
26/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16275/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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4.914,45 |
TOTAL |
6.187,87 |
6.187,87 |
6.187,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
23/10/2017 |
608,44 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
23/10/2017 |
664,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.273,42 |
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