MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017 LEVAR PSICOLÓGA DO CREAS E ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISITA MESANL NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL.
0,00
267,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017 LEVAR PSICOLÓGA DO CREAS E ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISITA MESANL NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL.
267,00
24/10/2017
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017 LEVAR PSICOLÓGA DO CREAS E ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISITA MESANL NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL.
267,00
27/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16480/2017
ALINE FELIPPI - 4221
267,00
TOTAL
267,00
267,00
267,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.