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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16506 Data de lançamento: 25/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 7107/2017 EM ANEXO 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 7107/2017 EM ANEXO 50,00
25/10/2017 LIQUIDAÇÃO NT 2922 50,00
01/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16506/2017 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 49,00
01/11/2017 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 16506/2017 1,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 01/11/2017 1,00 Lançada
TOTAL   1,00