Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16512 |
Data de lançamento: |
25/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PMAQ/AB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES QUANDO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA AGENTE DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7115/2017 EM ANEXO |
0,00 |
307,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2017 |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES QUANDO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA AGENTE DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7115/2017 EM ANEXO |
307,41 |
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25/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1660 |
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307,41 |
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01/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16512/2017
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 |
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307,41 |
TOTAL |
307,41 |
307,41 |
307,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.