Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16520 |
Data de lançamento: |
25/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHO IMPRESSORA DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 7111/2017 EM ANEXO |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHO IMPRESSORA DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 7111/2017 EM ANEXO |
25,00 |
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25/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2926 |
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25,00 |
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09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16520/2017
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.