Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16576 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 7183/2017 EM ANEXO |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 7183/2017 EM ANEXO |
300,00 |
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26/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 074 |
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300,00 |
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10/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16576/2017
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME - 83824 |
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189,50 |
10/11/2017 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 16576/2017 |
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93,50 |
10/11/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 16576/2017 |
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17,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - MDE |
10/11/2017 |
93,50 |
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Lançada |
ISS - MDE |
10/11/2017 |
17,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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110,50 |
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