Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16685 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PÁTIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 7246/2017 EM ANEXO |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PÁTIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 7246/2017 EM ANEXO |
580,00 |
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30/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 076 |
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580,00 |
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10/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16685/2017
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME - 83824 |
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504,60 |
10/11/2017 |
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 16685/2017 |
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63,80 |
10/11/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 16685/2017 |
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11,60 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - ASPS |
10/11/2017 |
63,80 |
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Lançada |
ISS - ASPS |
10/11/2017 |
11,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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75,40 |
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