Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16780 |
Data de lançamento: |
31/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
IGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
IGD-SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0,00 |
947,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2017 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
947,50 |
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31/10/2017 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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947,50 |
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03/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16780/2017
LAURA REGINA LANZA - 84073 |
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947,50 |
TOTAL |
947,50 |
947,50 |
947,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.